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旅游业飞机票怎么做账

发布时间: 2020-12-10 17:42:19

A. 旅游业的飞机票退款的会计分录应该怎么做

就是作个与收款时相反方向的分录

B. 旅游公司预付机票钱怎么做账

进预收账款

C. 旅行社开的发票怎么记账

旅行社开的发票记账方式如下:

1、大多数情况下,国内旅行社易一般是没有开据会务费的项目和情况,国际旅行社才有会务费、考察费等项目。


2、但不管是国内旅社还是国际旅社,他们向企业或公司提供的旅游费用应当计入:管理费用(职工福利费外),同时开具的会务费发票是不能用做企业的成本抵减所得税的。一般企业的会务费是在有经营项目的宾馆才能开据“会务费”的发票。

3、那么,按财务制度的相关规定,正规的会议费发票报销时,必须同时要附上会务通知书:内容有会议地点、开会时间(会议纪要)、各单位参会人员要求及签到表;餐费标准;会务费大概预交款等项目。

旅行社开的机票和住宿的发票是北京的这种情况,是不能记差旅费的。

(3)旅游业飞机票怎么做账扩展阅读:

做账,指会计进行账务处理的过程。从开始记账入册直到结算的全过程以及其中的环节都叫做账,是指会计进行账务处理的过程,一般从开始填制凭证到编制报表结束的整个过程(也称会计实务)。

1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支, 超预算不得开支。

2、员工出差必须事前提出书面申请,填制出差申请单,经其直属上级批准。凡未得事先批准的,一律不予报销。

3、员工出差途中,因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点,经出差签批人书面/邮件确认后,其增加的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续计算;

4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度(管字007)。

D. 景点门票怎么做账

景点门票做账:有业务可以走"销售费用"或"管理费用"。仅为本单位职工游玩回,可以下"应付答职工薪酬核算"。
职工薪酬是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出,包括职工在职期间和离职后提供给职工的全部货币性薪酬和非货币性福利。企业提供给职工配偶、子女或其他被赡养人的福利等,也属于职工薪酬。

E. 我们公司是旅行社代卖机票的,请问飞机票的账务处理怎么做

1、代卖飞复机票账制款预付对方公司时
借:预付账款/XXX航空(或xXX火车站)
贷:银行存款
2、飞机票或火车票到时,客户付款取票
借:银行存款/库存现金
贷:主营业务收入
贷:预付账款 /XXX航空(或xXX火车站)
3、月末再提取税金。

F. 旅行社开出的发票怎么做账

1、建议做以下会计分录:

借:管理费用-职工福利费

贷:银行存款/库存现金

2、年度汇算清缴时,实际发生的福利费超过工资总额14%部分,应当纳税调整。

3、旅行社开具的发票,一般是企业组织员工外出旅游而发生的费用,应该与企业生产经营无关,如果当月人均旅游费与工资总额超过3500元,企业可能需要代扣代缴参与人员的个人所得税。

(6)旅游业飞机票怎么做账扩展阅读:

企业应通过“管理费用”科目,核算管理费用的发生和结转情况。该科目借方登记企业发生的各项管理费用,贷方登记期末转入“本年利润”科目的管理费用,结转后该科目应无余额。该科目按管理费用的费用项目进行明细核算。

企业在筹建期间发生的开办费,包括人员工资、办公费、培训费、差旅费、印刷费、注册登记费等,借记“管理费用”科目,贷记“银行存款”科目。

企业行政管理部门人员的职工薪酬,借记“管理费用”科目,贷记“应付职工薪酬”科目。企业按规定计算确定的应交矿产资源补偿费,借记“管理费用”科目,贷记“应交税费”等科目。

企业行政管理部门发生的办公费、水电费、差旅费等以及企业发生的业务招待费、咨询费、研究费用等其他费用,借记“管理费用”科目,贷记“银行存款”、“研发支出”等科目。

期末,应将“管理费用”科目余额转入“本年利润”科目,借记“本年利润”科目,贷记“管理费用”科目。

管理费用在会计核算上是作为期间费用核算的,企业发生的管理费用,在"管理费用"科目核算,并在"管理费用"科目中按费用项目设置明细账,进行明细账核算。期末"管理费用"科目的余额结转"本年利润"科目后无余额。

G. 旅游景点门票在财务上该如何做账

应该按受益对象进行分配

员工的,应该计入生产成本或制造费用。

管理人员的计入管理费用。

借:管理费用-福利费
生产成本-福利费
制造费用-福利费
贷:银行存款

H. 带家属旅游买的飞机票,景点门票,他们的能否入帐

如果是因为公司的原因而支付的飞机票,景点票都是可以入帐的,如果是专为公司招待属客户用的,可以入管理费用-业务招待费,如果是为公司员工支付的,入福利费,不过地税部门查帐的时候会要求补个人所得税。实际上,只要公司同意,都是可以入帐的,不管是为他人不是为公司职员,亦或是公司职员的家属,都是可以入帐的,仅仅是科目不同而已。

I. 我们单位春节去旅游的机票等费用.可以正常入帐吗.应该走什么科目多谢!

单位春节去旅游的机票等费用,当然可以正常入帐。
一般是在管理费用中的福利费用开支或者是工会经费中列支。

J. 刚到旅行社做会计,那位大侠能帮忙,旅游业代订机票怎么样做会计分录

关键是看旅游业代订机票业务的合约怎么签订呗!如果是按收款额的版1%收取手续费的话,则如下权处理:
1、收到订票款 借:现金或银行存款
贷:其他应付款----代收订票款
2、付售票处订票款 借:其他应付款-----代收订票款
贷:银行存款
3、确认收入 借:其他应付款-----代收订票款
贷:其他业务收入

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